2025年2月24日,我校接到湖南省教育厅下达的《 关于开展 2024 年度高校专项审计指出问题自查自纠工作的通知》之后,校领导高度重视,召开自查自纠工作部署会,组织认真学习领会文件精神,明确自查自纠工作思路,确定由审计处组织牵头和统筹协调财务处、人事处、学科规划与研究生处、教务处、科研处、资产管理与招投标处、基建处、现代教育发展学院、图书馆等职能部门,开展全面的自查自纠工作。
校党委书记罗成翼要求审计处站在讲政治的高度,组织开展好本次自查自纠工作,要坚持问题导向,科学制定工作方案,建立工作机制,层层压实责任,切实履职尽责,全面高效完成本次自查自纠的任务布置和统筹、撰写总结报告等工作;要求其他相关职能部门务必认真按着审计处制定的任务清单、任务完成时间表扎实做好立查立改、真查真改,坚决杜绝书面整改、虚假整改,要加强对自查自纠问题整改工作的督促落实,做到标本兼治,推动源头治理,建立问题整改的长效机制,避免屡审屡犯。
校党委书记罗成翼强调,各部门单位务必要提高认识,从讲大局高度重视本次自查自纠工作;务必要紧紧围绕通知精神,对照自查自纠的十个方面问题逐项进行对照摸排和细致梳理;务必要层层压实工作责任,把下阶段整改措施细化实化,责任到岗,明确到人;务必要确保审计整改和同类同改工作落到实处,严禁屡审屡犯;务必要以此次自查自纠工作为契机,进一步强化内部管理,完善内部控制体系建设,建立健全长效机制。
本次自查自纠工作历时22天,十个职能部门通过采用实地走访、资料审查等多种方式相结合开展工作,确保自查工作的全面性和准确性。
本次专项审计自查围绕我校2021-2024年度收入预算、专项资金、财务管理、财政资金管理、学科设置、人才管理、科研管理、继续教育、资产管理使用、工程项目和货物劳务采购十项内容开展,覆盖全校15个教学院部及10个职能部门,重点核查科研项目真实性、预算执行合规性、资产登记完整性、工程项目和货物劳务采购合理合法性及学科设置科学性等关键环节。各职能部门在自查过程中积极配合审计处开展各项自查自纠工作,全程认真落实文件精神、明确自查范围与重点,严格遵循审计要求、完成自查自纠工作内容,落实自纠要求、制定整改措施与长效机制;各职能部门通过认真查摆发现了一些问题,切实纠正自查发现的问题并制定了下一步的整改措施。在相关职能部门的大力配合下、本次自查自纠工作顺利完成,审计处完成的自查自纠情况总结报告得到了周发明副校长的细致指导,3月19日如期上报。
本次自查自纠工作坚持问题导向、制定详实的工作方案,建立健全的工作机制,层层压实责任;各相关职能部门站在讲政治讲大局的高度,切实做到了履职尽责,全面高效完成了自查自纠任务,工作中做到了立查立改、真查真改,杜绝了书面整改、虚假整改;坚持对自查自纠发现的问题做到整改到实处,推动源头治理,制定问题整改措施和长效机制,避免屡审屡犯、屡改屡犯,以审计整改成效进一步提升现代化治理能力。
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